Diskon Pembelian yang diberikan oleh Supplier saat Perusahaan ingin melakukan pembayaran hutang, dapat dilakukan melalui Formulir Pembayaran Pembelian › Informasi Diskon. Diskon ini tidak mempengaruhi nilai persediaan yang sudah tercatat sebelumnya, hanya mempengaruhi nilai pembayaran hutang ke pemasok.
Berikut langkah-langkah menginput transaksi pembayaran pembelian dengan diskon pembelian :
- Buka transaksi Pembayaran Pembelian melalui menu Pembelian, kemudian pilih Faktur Pembelian yang akan dibayarkan.
- Klik pada Nomor Faktur tersebut lalu ke tab “Informasi Diskon”, isikan akun penampung nilai diskon pada kolom ‘Akun Diskon’ dan nilai diskon yang diberikan pada kolom ‘Diskon’.
Catatan : apabila akun yang ingin digunakan tidak ada dalam pilihan, daftarkan terlebih dahulu akun tersebut melalui menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan lalu ke tab Penjualan/Pembelian isikan pada kolom Akun Diskon.
- Klik tombol + untuk menambahkan diskon tersebut, klik “Lanjut” jika sudah tidak ingin menambahkan diskon pembelian. Catatan : Anda bisa menambahkan lebih dari 1 diskon pembelian, jika diperlukan.
- Nilai diskon yang diisikan akan otomatis tampil pada kolom ‘Diskon’ di Pembayaran Pembelian.
- Klik Hitung Nilai Pembayaran untuk menghitung nilai nominal yang perlu dibayarkan kemudian simpan transaksi.